
두산에너빌리티가 저수익 사업과 두산밥캣의 실적 악화로 올해 1분기에 고전했다. 다만 2분기부터 원자력, 가스터빈 등 고수익 성장사업의 비중이 늘면서 중장기 외형 확대와 수익성을 동시에 달성할 수 있을 것으로 예상된다.
두산에너빌리티는 1분기 연결기준 매출 3조7486억원, 영업이익 1425억원을 기록했다고 30일 공시했다. 전년동기 대비 각각 8.5%, 60.2% 감소한 규모다.
1분기 두산에너빌리티는 수익성이 낮은 대형 EPC 프로젝트가 종료됨에 따라 매출과 영업이익이 줄었다. 또 주력 자회사 두산밥캣이 1분기 계절적 비수기의 영향으로 실적이 악화된 점도 영향을 미쳤다.
그러나 2분기부터는 원자력, 가스터빈 등 고수익 성장사업의 비중이 늘며 실적이 개선될 것으로 예상된다. 성장사업의 매출 비중은 올해 1분기 54%에서 4분기 78%까지 커질 것으로 전망된다.
해외 자회사를 포함한 두산에너빌리티의 1분기 수주는 중동 지역의 대형 가스발전소 프로젝트 계약 체결 등에 힘입어 1조7208억원을 달성했다. 올 3월 사우디아라비아에서만 3조원 이상의 계약을 맺은 가운데 일부는 발주처 선급금 등의 영향으로 지난해 수주로 인식됐다.
두산에너빌리티는 또 사우디에서 최근 5년간 약 6조7000억원 규모의 프로젝트를 따내며 입지를 강화하고 있다. 수주잔액은 1분기 말 기준 16조1492억원으로 전년동기보다 약 1조원 증가했다.
두산에너빌리티는 올해 연간 수주 전망 10조7000억원을 유지할 계획이며, 체코 원전을 포함한 핵심 사업 수주도 추진하고 있다. 또 연매출 6조5000억원, 영업이익 3732억원, 영업이익률 5.8%를 달성할 계획이다.
두산에너빌리티는 올해 체코 원전인 누스케일 초도호기 건설 계약이 유력해짐에 따라 인력채용 확대 및 제작물량 대응을 위한 투자에 나선다. 가스터빈 시장의 경우 미국 등 글로벌 데이터센터와 공급 문제를 논의하고 있으며, 북미 시장에서의 사업계획에 대비해 추가 공급 기회를 조기에 확보할 방침이다.
두산에너빌리티 관계자는 “2분기부터 실적이 상승세로 진입하며 영업이익 3732억원 등 올해 제시한 가이던스를 달성할 수 있을 것으로 전망한다”고 말했다.
김수민 기자
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