금감원, 내부회계관리 평가제도 기준 3분기 내 확정

서종갑 기자 2023. 5. 14. 12:02
자동요약 기사 제목과 주요 문장을 기반으로 자동요약한 결과입니다.
전체 맥락을 이해하기 위해서는 본문 보기를 권장합니다.

금융감독원이 올해 3분기까지 내부회계관리제도 기준을 확정한다.

그간 내부회계관리제도 기준은 상장회사협의회 자율규정으로 운영돼 기업의 준수 의무에 대한 법적 근거가 미흡하다는 비판을 받았다.

그간 내부회계관리제도 기준은 상장회사협의회 자율규정으로 운영됐다.

금감원 관계자는 "내부회계관리제도 준거기준이 자율규정으로 운영돼 법적 근거가 미흡했던 점을 개선하고, 기업 경영자의 책임의식 제고, 제도 운영 내실화 유도 등을 할 예정이다"고 설명했다.

음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

외감규정 개정, 내부회계 평가·보고
기존 상장협 → 금감원 담당 바뀌어
12일 자문위 첫 회의, 추가 의견수렴
금융감독원 전경.
[서울경제]

금융감독원이 올해 3분기까지 내부회계관리제도 기준을 확정한다. 그간 내부회계관리제도 기준은 상장회사협의회 자율규정으로 운영돼 기업의 준수 의무에 대한 법적 근거가 미흡하다는 비판을 받았다. 그러나 5월부터 회계 감독기관인 금감원이 내부회계관리제도 기준을 담당하면서 기업의 책임의식이 한층 강화할 전망이다.

금감원은 지난 12일 내부회계관리제도 실무 자문위원회 첫 회의를 열고 오는 3분기까지 내부회계관리제도 평가·보고 지침 확정 계획을 세웠다고 14일 밝혔다.

금감원은 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 개정이 지난 2일 시행됨에 따라 내부회계관리제도 평가·보고 지침을 정할 수 있게 됐다. 그간 내부회계관리제도 기준은 상장회사협의회 자율규정으로 운영됐다. 지난해 주요 기업의 잇따른 횡령 이슈가 불거지면서 내부회계관리 부실 문제가 지적됐고 제도 관리 주체를 회계감독 기관인 금감원으로 바꿔야한다는 의견이 나왔다. 금감원 관계자는 “내부회계관리제도 준거기준이 자율규정으로 운영돼 법적 근거가 미흡했던 점을 개선하고, 기업 경영자의 책임의식 제고, 제도 운영 내실화 유도 등을 할 예정이다”고 설명했다.

금감원은 평가·보고 지침 마련을 위해 내부회계관리제도 실무 자문위원회를 구성했다. 현재 자율규정의 범위가 방대해 필수 사항을 선별, 명료화하고 객관성을 확보하기 위해서라는 설명이다. 자문위는 금감원 1명, 유관기관 2명, 학계 2명, 회계 업계 3명, 기업 3명 등 총 11명이 참여한다. 자문위는 △평가?보고지침 제·개정 △실무 적용이슈 △동 제도 운영 관련 의견수렴 등 업무를 수행한다. 평가·보고 지침은 자문위 검토 및 회계심의위원회 의결 등 전문가 의견을 수렴하고 객관적인 절차를 통해 제·개정할 계획이다.

자문위는 12일 첫 회의를 가진데 이어 오는 3분기까지 2~3차례 추가 회의를 거쳐 평가·보고 지침을 확정할 계획이다. 필수적 평가·보고 방법 및 절차에 대한 논의, 기존 운영 과정에서 제기된 잦은 질문사항 중 중요 사항의 지침 반영 여부 등을 검토해 평가·보고지침을 마련한다는 방침이다.

서종갑 기자 gap@sedaily.com

Copyright © 서울경제. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?