"개별사 중심 내부통제 벗어나 금융지주가 통할 기능해야"

이용안 기자 2022. 12. 2. 14:00
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개별 자회사 중심에서 벗어나 금융그룹 차원의 내부통제 체계가 강화돼야 한다는 주장이 나왔다.

횡령 등 금융권 내 사고가 끊이지 않는 가운데 금융그룹 차원에서 내부통제와 관련한 소통과 협력 등이 원활히 이뤄져야 한다는 이유에서다.

이어 금융지주가 내부통제 통할 기능을 해야하고, 그룹 차원의 내부통제 체계를 구축해 그룹 내부통제 조직간 소통과 협력이 늘어야 한다고 주장했다.

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금감원 사옥

개별 자회사 중심에서 벗어나 금융그룹 차원의 내부통제 체계가 강화돼야 한다는 주장이 나왔다. 횡령 등 금융권 내 사고가 끊이지 않는 가운데 금융그룹 차원에서 내부통제와 관련한 소통과 협력 등이 원활히 이뤄져야 한다는 이유에서다.

금융감독원은 서울 여의도 소재 금감원 본원에서 '2022년 은행지주·은행 내부통제 워크숍'을 열었다고 2일 밝혔다. 이날 워크숍에는 8개 금융지주, 20개 은행이 참석했다. 코로나19(COVID-19) 사태 이후 3년 만에 대면으로 행사가 개최됐다.

워크숍은 △은행권 내부통제 혁신방안 및 향후 추진계획 △금융의 디지털화에 따른 내부통제 상 대응과제 △금융그룹 차원의 내부통제 체계 구축방향 등 3가지 주제로 진행됐다.

우선 이성복 자본시장연구원 선임연구위원은 금융그룹 차원의 사업과 영업이 늘어나는 가운데 내부통제는 여전히 개별 자회사 중심임을 지적했다. 이어 금융지주가 내부통제 통할 기능을 해야하고, 그룹 차원의 내부통제 체계를 구축해 그룹 내부통제 조직간 소통과 협력이 늘어야 한다고 주장했다.

금감원은 고객이 다른 계열사 판매 금융상품과 서비스를 필요로 하면 계열사에 소개하는 '소개영업'과 관련한 금융지주의 내부통제 자체점검 결과를 공유하고 미흡사항에 대해 개선을 당부했다. 또 광주은행이 자회사 공통 위험요인에 대한 지주의 통할 기능을 수행하고 있는 사례도 설명했다. 지주가 각 계열사의 내부통제 자체점검 결과를 취합해 공통위험 요인이 발견되면 전 계열사에 2차 점검을 실시하는 내용이다.

정준혁 서울대학교 법학전문대학원 교수는 금융의 디지털화에 따라 내부통제의 체계도 이에 맞게 변화해야 한다고 언급했다. 정 교수는 금융사와 금융소비자와의 관계, 금융사와 금융플랫폼과의 관계, 금융사와 금융시스템과의 관계 등 변화하는 관계에 따라 새롭게 생길 수 있는 위험요인을 적시에 파악해 내부통제 마련이 필요하다고 했다.

금감원 관계자는 "앞으로 은행권 내부통제 워크숍을 연 1회에서 2회로 확대해 업계와의 소통을 강화할 예정"이라며 "적극적인 내부통제 감독·검사를 통해 은행지주와 은행이 더욱 신뢰받는 기관이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

이용안 기자 king@mt.co.kr

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